Hasta el jueves 30 de junio de 2022 habrá plazo para que las dependencias del Nivel Central y las instituciones educativas realicen, en ‘ISOLUCION’, el cargue de evidencias y seguimientos al cumplimiento de los ‘Planes de mejoramiento’ formulados con ocasión de las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno – Primer semestre 2022.
La Oficina de Control Interno se permite informar que hará seguimiento a partir de la fecha al cumplimiento de los ´Planes de mejoramiento’ de las áreas del Nivel Central y las instituciones educativas y, como resultado, generará un informe trimestral con corte al 30 de junio de 2022.
Por lo anterior, se solicita a los líderes de proceso, gerentes públicos, directivos, jefes de oficina, directivos docentes y, en general, a los servidores públicos responsables de los ‘Planes de mejoramiento’ del Nivel Central y de las instituciones educativas, hacer el cargue de las evidencias que demuestren el cumplimiento efectivo de las acciones de compromisos, así como registrar los seguimientos en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión – ISOLUCION, a más tardar el 30 de junio de 2022.
Aquellos que sean registrados con posterioridad, no serán tenidos en cuenta para el informe del trimestre.
Para tener presente:
-El cumplimiento de los principios y componentes del control interno es parte de la responsabilidad que debemos ejercer para esta actividad.
-La responsabilidad del control, seguimiento y monitoreo del proceso se encuentra a cargo del director (a), de conformidad con lo establecido por la primera línea de defensa del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), y que la gestión que adelante, la información que suministre, la oportunidad y la veracidad de esta es responsabilidad de su despacho.
-La Oficina de Control Interno, en desarrollo de los roles de ley: ‘Enfoque hacia la prevención’ y de ‘Evaluación y Seguimiento’, ha dispuesto en el aplicativo ‘ISOLUCION’ el cargue de evidencias y registro de seguimiento de las acciones de compromiso formuladas en los ‘planes de mejoramiento’, para lo cual, pone a disposición los dos videos tutoriales diseñados con el fin de simplificar y facilitar este proceso:
Video tutorial 1: Módulo auditor y de asesoramiento
Video tutorial 2: Módulo auditado
Recuerda que…
La cultura del control es de todas y todos. Como servidoras y servidores públicos tenemos la responsabilidad y el compromiso de llevar a cabo nuestras actividades y funciones a partir de la realización juiciosa, objetiva y de calidad de nuestra gestión que, de manera directa, contribuya al aseguramiento, fortalecimiento y efectividad del sistema de Control Interno en la Entidad.
Más información o inquietudes
Comunicarse con la Oficina de Control Interno al PBX: 3241000 - Extensión: 1209
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La Oficina Asesora de Planeación invita a los responsables del Plan Operativo Anual (POA) de los niveles central, local e institucional de la Secretaría de Educación del Distrito a realizar el reporte y el cargue de evidencias correspondientes al segundo trimestre.
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